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市審計局專項檢查宿遷交通集團內審工作
發布日期:2023-05-30瀏覽次數:次
5月29日上午,市審計局內部審計指導監督處處長袁維亭一行至宿遷交通集團,就集團2021-2022年度內部審計工作開展情況進行專項檢查。集團副總經理黃雪林參加活動。
檢查組通過查閱檔案、聽取匯報等方式,詳細了解了集團在內審機構設置、制度建設、項目質量、檔案整理歸檔、審計整改和結果運用等方面的情況。
近年來,集團高度重視內部審計工作,不斷拓展審計監督深度和廣度,2021-2022年度累計完成內審項目15個、工程結算審計10個、工程復審10個,查找各類風險隱患近150個,節省工程項目資金約175萬元,充分發揮審計工作“治已病、防未病”的風險防范作用,有效促進了企業健康發展。
檢查組對集團內審工作規范性和取得的成效給予了充分肯定。期間,檢查組還就研究型審計、經濟責任審計、信息化平臺應用、內審培訓等方面與集團審計組進行了深入交流探討,為集團今后做好內部審計工作提出了意見建議。
圖/文:集團公司 審計部
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